
监督索引号53232933631泰州铝皮保温工程
目次
部分 单元有时
、主要职责
二、基本情况泰州铝皮保温工程
三、职责概述
二部分 224年度部门决算表
、收入支拨决算表
二、收入决算表
三、支拨决算表
四、财政拨款收入支拨决算表
五、般行家预算财政拨款收入支拨决算表
六、般行家预算财政拨款基本支拨决算表
七、般行家预算财政拨款姿支拨决算表
八、政府基金预算财政拨款收入支拨决算表
九、国有成本计算预算财政拨款收入支拨决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单元机关运转经费情况表
十、般行家预算财政拨款“三公”经费情况表
三部分 224年度部门决算情况证实
、收入决算情况证实
二、支拨决算情况证实
三、般行家预算财政拨款支拨决算情况证实
四、财政拨款“三公”经费支拨决算情况证实
四部分 其他艰苦事项及联系隘径情况证实
、机关运转经费支拨情况
二、国有财富占用情况
三、政府采购支拨情况
联系人:何经理四、单元绩自评情况
五、其他艰苦事项情况证实
六、联系隘径证实
五部分 名词发挥
部分 单元有时
、主要职责
武定县妇幼保健院附属于卫生部门,财政全额预算提拔单元。主要职能是从事全县辖区内的妇女和儿童健康职责,贯彻落实国《中华东说念主民共和国母婴保健法》和《妇女发展纲目》《儿童发展纲目》职责意见和妇幼卫生职责律例。
二、基本情况
()机构建树情况
我单元共建树15个内设机构,包括:妇产科、儿童保健部、中彝医康复中心、药剂科、科、锻真金不怕火科、手术麻醉科、病院办公室(下设宣道科)、财务科、医务科、照料部、后勤科、迷惑科、信息科、行家卫生科。
我单元为下层预算单元,下属单元。
(二)决算单元组成
武定县妇幼保健院看成预算单元纳入武定县224年度部门决算编报限度。纳入武定县妇幼保健院224年度部门决算编报的单元共1个。其中:行状单元1个,参照公事员法不停的行状单元个,其他行状单元个。即:武定县妇幼保健院。
纳入武定县妇幼保健院224年度部门决算编报的单元与我部门所属单元限度保捏致。
(三)单元东说念主员和车辆的编制及实多情况
我单元224年末编制内实有东说念主员49东说念主。包括财政拨款开支经费的:公事员东说念主,参照公事员法不停东说念主员东说念主,行状不停东说念主员和业技能东说念主员47东说念主,机关和行状工东说念主2东说念主;经费自理东说念主员东说念主。
我单元224年末其他东说念主员东说念主。包括财政拨款开支经费的东说念主员东说念主;经费自理东说念主员东说念主。
年末尚未布置养老保障基金披发待业金的离退休东说念主员共计东说念主(离休东说念主,退休东说念主)。年末由养老保障基金披发待业金的离退休东说念主员29东说念主(离休东说念主,退休29东说念主)。年末学生东说念主。年末遗属东说念主。
车辆编制1辆,在编实有车辆4辆。
实有车辆比编制车辆多是因为县公车不停办只果断给我单元1个车辆编制,然而我单元承担着全县的基本公卫和妇幼健康职责,经公事用车小组不停办公室批准,允许新增3辆救护车,用于危境孕产妇的救等职责。
三、职责概述
承担土产货区妇产科、儿科、打算生养危重症救及出诊、接诊、诊断任务;广和诓骗妇幼保健实用新技能;搞好全县各医疗机构妇幼卫生职责指和下层妇幼保健从业东说念主员技能培训;开展产科质地、孕产妇物化、儿童助长发育监测、打算生养技能事故的审评职责;庄重本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健东说念主员培训阅览职责。
二部分 224年度部门决算表
(详见附件)
武定县妇幼保健院224年莫得政府基金预算收入及国有成本计算预算收入,也莫得使用政府基金预算及国有成本计算预算安排的支拨,故《政府基金预算财政拨款收入支拨决算表》《国有成本计算预算财政拨款收入支拨决算表》为空表。
三部分 224年度部门决算情况证实
、收入决算情况证实
武定县妇幼保健院224年度收入所有32,28,848.1元。其中:财政拨款收入12,248,27.44元,占总收入的38.3;上提拔收入,计算收入,附庸单元上缴收入;行状收入19,951,673.42元(含磨真金不怕火收费.元),占总收入的61.94;其他收入8,967.15元,占总收入的.3。
与上年比拟,收入所有减少725,368.29元,下落2.2。其中:财政拨款收入加多817,966.81元,增长7.16;行状收入减少1,511,731.46元,下落7.4;其他收入减少31,63.64元,下落77.9。
加多收入的原因是今年度加多了财政拨款收入,其中:财政拨款收入加多的原因是上部门对我单元加多了姿资金的拨付;行状收入减少的原因是今年减少了疫苗接种收入;其他收入减少的原因是今年度其他单元减少了对我单元的提拔和拨款。
二、支拨决算情况证实
武定县妇幼保健院224年度支拨所有31,327,212.22元。其中:基本支拨25,59,7.22元,占总支拨的81.69%;姿支拨5,737,142.元,占总支拨的18.31%;上缴上支拨,计算支拨,对附庸单元提拔支拨。
与上年比拟,支拨所有减少2,171, 911.99元,下落6.48。其中:基本支拨减少1,431,6.99元,下落5.3;姿支拨减少74,95.元,下落11.44。
减少支拨的主要原因是今年度东说念主员经费和公用经费的支拨减少。其中:东说念主员经费减少的原因是今年度加多了新的退休员工,日常公用经费减少的原因是今年度加大了成本核算的力度,水电费和耗材的节余有了定的成;姿支拨加多的原因是,我单元在今年度加多了新的诊断姿,加多了新的用迷惑,原有的房屋作念了大的更正。
()基本支拨情况
224年度用于保障武定县妇幼保健院机构平方运转的日常支拨25,59,7.22元。其中:基本工资、津贴补贴等东说念主员经费支拨8,41,125.8元,占基本支拨的32.86%;办公费、印刷费、水电费、办公迷惑购置等公用经费17,179, 944.42元,占基本支拨的67.14%。
(二)姿支拨情况
224年度用于保障武定县妇幼保健院为完成特定的行政职责任务或行状发展意见,用于项业务职责的经费支拨
5,737,142.元。其中:基本建立类姿支拨.元。
1.妇幼保健机构支拨2,271,32.元 ,主要用于单元的用迷惑购置迷惑和固定财富不停中的大型修缮更正支拨。
2.基本行家卫生服务支拨3,21,14.元 ,主要用于基本行家卫生服务姿实施中,支付的东说念主员经费和物质耗材的开支。
3.紧要行家卫生项支拨237,87.元,主要用于紧要传染病姿实施中,支付的东说念主员经费和物质耗材的开支。
4.突刊行家卫滋事件济急处理支拨18,1.元泰州铝皮保温工程,主要用于突发的紧要事件中,对医护东说念主员的提拔支拨。
三、般行家预算财政拨款支拨决算情况证实
()般行家预算财政拨款支拨决算总体情况
武定县妇幼保健院224年度般行家预算财政拨款支拨12,248, 27.44元,占今年支拨所有的39.1。与上年比拟加多817,966.81元,增长7.16,完成岁预算的132.48。
(二)般行家预算财政拨款支拨决算分分类科目情况 1.般行家服务(类)支拨.元,占般行家预算财政拨款总支拨的.,岁此项预算。
2.社交(类)支拨.元,占般行家预算财政拨款总支拨的.,岁此项预算。
3.国(类)支拨.元,占般行家预算财政拨款总支拨的.,岁此项预算。
4.行家安全(类)支拨.元,占般行家预算财政拨款总支拨的.,岁此项预算。
5.磨真金不怕火(类)支拨.元,占般行家预算财政拨款总支拨的.,岁此项预算。
6.科学技能(类)支拨.元,占般行家预算财政拨款总支拨的.,岁此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支拨.元,占般行家预算财政拨款总支拨的.,岁此项预算。
8.社会保障和办事(类)支拨1,694,14.36元,占般行家预算财政拨款总支拨的13.83,完成岁预算的85.3。主要用于退休员工工资中本单元披发部分的支拨、在任在编员工基本养老保障支拨和退休员工办事年金等支拨;形成预决算各别的主要原因是单元行状东说念主员年内退休6东说念主甚而社会保障和办事支拨较岁预算减少。
9.卫生健康(类)支拨1,21,919.8元,占般行家预算财政拨款总支拨的81.82,完成岁预算的149.86。主要用于员工工资和公事费等平方支拨、在任在编员工基本医疗费支拨、公事员医疗费支拨、在任在编员工和退休员工的大病保障和工伤保障等支拨;形成预决算各别的主要原因是单元行状东说念主员年内退休6东说念主、其他单元调入我单元员工3东说念主、新招聘入职员工2东说念主,甚而卫生健康(类)支拨较岁预算加多。
1.节能环保(类)支拨.元,占般行家预算财政拨款总支拨的.,岁此项预算。
11.城乡社区(类)支拨.元,占般行家预算财政拨款总支拨的.,岁此项预算。
12.农林水(类)支拨.元,占般行家预算财政拨款总支拨的.,岁此项预算。
13.交通运输(类)支拨.元,占般行家预算财政拨款总支拨的.,岁此项预算。
14.资源勘测工业信息等(类)支拨.元,占般行家预算财政拨款总支拨的.,岁此项预算。
15.生意服务业等(类)支拨.元,占般行家预算财政拨款总支拨的.,岁此项预算。
16.金融(类)支拨.元,占般行家预算财政拨款总支拨的.,岁此项预算。
17.救助其他地区(类)支拨.元,占般行家预算财政拨款总支拨的.,岁此项预算。
18.当然资源海洋形式等(类)支拨.元,占般行家预算财政拨款总支拨的.,岁此项预算。
19.住房保障(类)支拨532,274.元,占般行家预算财政拨款总支拨的4.35,完成岁预算的93.7。主要用于在任在编员工住房公积金支拨;形成预决算各别的主要原因是单元行状东说念主员年内退休6东说念主甚而住房保障(类)支拨较岁预算减少。
2.粮油物质储备(类)支拨.元,占般行家预算财政拨款总支拨的.,岁此项预算。
21.国有成本计算预算(类)支拨.元,占般行家预算财政拨款总支拨的.,岁此项预算。
22.灾害及济急不停(类)支拨.元,管道保温施工占般行家预算财政拨款总支拨的.,岁此项预算。
23.其他(类)支拨.元,占般行家预算财政拨款总支拨的.,岁此项预算。
24.债务还本(类)支拨.元,占般行家预算财政拨款总支拨的.,岁此项预算。
25.债务付息(类)支拨.元,占般行家预算财政拨款总支拨的.,岁此项预算。
26.抗疫端国债安排(类)支拨.元,占般行家预算财政拨款总支拨的.,岁此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支拨决算情况证实
()总体情况
224年度财政拨款“三公”经费支拨决算中,财政拨款“三公”经费支拨岁预算为2,.元,决算为2,.元,完成岁预算的1.;支拨决算较上年加多.元,增长.。
因公出洋(境)费支拨岁预算为.元,决算为.元,占财政拨款“三公”经费总支拨决算的.;公事用车购置费支拨岁预算为.元,决算为.元,占财政拨款“三公”经费总支拨决算的.;公事用车运转贯注费支拨岁预算为2,.元,决算为2,.元,占财政拨款“三公”经费总支拨决算的1.,完成岁预算的1.;公事招待费支拨岁预算为.元,决算为.元,占财政拨款“三公”经费总支拨决算的.。
因公出洋(境)费支拨决算较上年加多.元,上年此项支拨;公事用车购置费支拨决算较上年加多.元,上年此项支拨;公事用车运转贯注费支拨决算较上年加多.元,上年此项支拨;公事招待费支拨决算较上年加多.元,上年此项支拨;具体是国内招待费支拨决算.元(其中:外事招待费支拨决算.元),上年此项支拨;国(境)外招待费支拨决算.元,上年此项支拨。
(二)般行家预算财政拨款“三公”经费支拨决算情况证实
224年度般行家预算财政拨款“三公”经费支拨岁预算为2,.元,支拨决算为2,.元,完成岁预算的1.,支拨决算较上年加多.元,增长.。
般行家预算财政拨款“三公”经费支拨中:因公出洋(境)费支拨岁预算为.元,决算为.元,;公事用车购置费支拨岁预算为.元,决算为.元;公事用车运转贯注费支拨岁预算为2,.元,决算为2,.元,完成岁预算的1.;公事招待费支拨岁预算为.元,决算为.元。224年度般行家预算财政拨款“三公”经费支拨决算数即是岁预算数。
般行家预算财政拨款“三公”经费支拨中:因公出洋(境)费支拨决算加多.元,上年此项支拨;公事用车购置费支拨决算加多.元,上年此项支拨;公事用车运转贯注费支拨决算加多.元,决算和岁预算数致;公事招待费支拨决算加多.元,上年此项支拨;具体是国内招待费支拨决算.元(其中:外事招待费支拨决算.元),较上年加多.元,上年此项支拨;国(境)外招待费支拨决算.元较上年加多.元,上年此项支拨。224年度般行家预算财政拨款“三公”经费支拨决算和岁预算数致。
般行家预算财政拨款“三公”经费支拨什物量的具体情况:
1.安排因公出洋(境)团组个,累计东说念主次。
2.购置车辆辆。开支般行家预算财政拨款的公事用车保有量为1辆。主要用于日常医务职责所需车辆燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等。
3.安排国内公事招待批次(其中:外事招待批次),招待东说念主次东说念主(其中:外事招待东说念主次东说念主)。
(三)需要证实的事项
不存在需要证实的事项。
四部分 其他艰苦事项及联系隘径情况证实
、机关运转经费支拨情况
武定县妇幼保健院224年机关运转经费支拨.元,比上年加多.元,原因是我单元为行状单元,机关运转经费支拨。
二、国有财富占用情况
224年末,武定县妇幼保健院财富总数45,643,942. 83元,其中,流动财富6,866,86.5元,固定财富29,335,226.51元(净值),对外投资及有价证券.元,在建工程8,.元,形财富8,642, 63.27元(净值),其他财富.元(净值)(具体本详见附表)。与上年比拟,今年财富总数加多6,8,43.28元,其中固定财富加多3,546,55.77元。处罚房屋建筑物平米,账面原值.元;处罚车辆辆,账面原值.元;报废报损财富项,账面原值.元,扫尾财富处罚收入.元;出租房屋平米,账面原值.元,扫尾财富使用收入.元。
(国有财富占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支拨情况
224年度,单元政府采购支拨总数218,161.32元,其中:政府采购货支拨25,649.元;政府采购工程支拨.元;政府采购服务支拨12,512.32元。授予中小企业条约金额218,161.32元,其中:授予小微企业条约金额218,161.32元。
四、单元绩自评情况
单元绩自评情况详见附表。
五、其他艰苦事项情况证实
本单元其他需要证实的艰苦事项。
六、联系隘径证实
()基本支拨中东说念主员经费包括工资福利支拨和对个东说念主和庭的提拔,公用经费包括商品和服务支拨、成本支拨等东说念主员经费之外的支拨。
(二)机关运转经费指行政单元和参照公事员法不停的行状单元使用般行家预算财政拨款安排的基本支拨中的公用经费支拨。
(三)按照党中央、国务院关联文献及部门预算不停关联法则,“三公”经费包括因公出洋(境)费、公事用车购置及运转贯注费、公事招待费。其中:因公出洋(境)费,指单元公事出洋(境)的旅费、海外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等支拨;公事用车购置费,指公事用车购置支拨(含车辆购置税、照费);公事用车运转贯注费,指单元按法则保留的公事用车燃料费、维修费、过桥过路费、保障费、安全励用度等支拨;公事用车指用于现实公事的天真车辆,包括省部干部车、般公事用车和法则执勤用车;公事招待费,指单元按法则开支的各样公事招待(含外宾招待)用度。本文中公开的财政拨款“三公”经费联系数据是般行家预算、政府基金及国有成本计算预算财政拨款支拨的联系经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单元)或单元畴昔通过本财政拨款和以昨年度财政拨款结转结余资金安排的因公出洋(境)费、公事用车购置及运转贯注费和公事招待费支拨数(包括基本支拨和姿支拨)。
五部分 名词发挥
、部门决算:各部门依据国关联法律律例法则偏激现实职能情况编制,响应部门和单元统统预算出入和结余现实能及绩等情况的详细年度敷陈,是翻新部门预算现实以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入:指单元从同财政部门得到的财政预算资金。
三、基本支拨:指单元为保障其机构平方运转、完 成日常职责任务而发生的东说念主员支拨和公用支拨。
四、姿支拨:指单元为完成特定行政任务和行状发展意见在基本支拨之外所发生的支拨。
监督索引号53232933631111
相关词条:铝皮保温